เลขที่หนังสืออว 660201.2.1/1658
วันที่11 พ.ย. 2567
หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการจ้างเหมาสีฐานเฟสติวัล 10 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680075


#680075-1 - จ้างเหมางาน 8 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2./16080

จำนวนเงิน : 102,800.00

วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2567

e-GP : 68019176944
KKU : 68041019
16078 - แต่งตั้งกก.
16079 - ขออนุมัติราคากลาง
16080 - PO
16081 - รายงานผลจ้าง
16082 - ใบสั่งจ้าง
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 131316

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 102,800.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2567

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน หลังมอทำป้าย

จำนวนเงิน : 102,800.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1631

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 102,800

วันที่เบิกจ่าย : 29 ม.ค. 2568

#680075-2 - จ้างเหมาเช่าจอ 200 นิ้วพร้อมจอโปรเจคเตอร์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2./16083

จำนวนเงิน : 15,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 131316

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 15,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2567

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางสาวสมสมร โพธิ์ธิน

จำนวนเงิน : 15,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/541

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000

วันที่เบิกจ่าย : 29 ม.ค. 2568

039-5/68010353

#680075-3 - จ้างเหมาถ่ายวิดีทัศน์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2./16084

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 131316

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ต.ค. 2567

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายพันธกานต์ แก้วสังข์

จำนวนเงิน : 30,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02

วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/540

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000

วันที่เบิกจ่าย : 29 ม.ค. 2568

039-5/68010353