เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/5793 |
---|---|
วันที่ | 4 ธ.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุ 17 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 680122 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ซื้อวัสดุ 17 รายการ จำนวนเงิน : |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 105,880 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 105,880 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ม.ค. 2568 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2568 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ม.ค. 2568 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/447 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 105,880 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2568 |