เลขที่หนังสือPR-68001001052
วันที่6 ม.ค. 2568
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการจ้างเหมาทำตรายาง 3 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680169


#680169-1 - จ้างเหมาทำตรายาง 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/158

จำนวนเงิน : 1,760.00

วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 101106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 1,760.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ม.ค. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก่นนครบล็อค

จำนวนเงิน : 1,760.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008

วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000287

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2818

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,760

วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2568