เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.13/2347 |
---|---|
วันที่ | 23 ธ.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | เสื้อนักวิ่งเพิ่มเติม 595 ตัว |
วันที่ต้องใช้ | 6 ม.ค. 2568 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 680171 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/17505 ลว 26 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน : 14,840.90 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ธ.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 54010000000 จำนวนเงิน : 14,840.90 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ธ.ค. 2567 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท กนกรินทร์ 2 จำกัด จำนวนเงิน : 14,840.90 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ม.ค. 2568 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ม.ค. 2568 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ม.ค. 2568 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/......448 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,840.90 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2568 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/17504 ลว. 26 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน : 35,525 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ธ.ค. 2567 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 35,525 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ธ.ค. 2567 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ไนซ์แอพพาเรลอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 35,525 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ม.ค. 2568 |
ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV25-010003 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ม.ค. 2568 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2568 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/......677 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,525 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2568 |