เลขที่หนังสือ | PR-68001001005 |
---|---|
วันที่ | 10 ม.ค. 2568 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | ซื้่อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 680174 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/544 จำนวนเงิน : 92,340.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ม.ค. 2568 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131104 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 92,340.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2568 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 92,340.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2568 |