เลขที่หนังสือ | PR-68001001270 |
---|---|
วันที่ | 24 ม.ค. 2568 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 680202 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1331 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131323 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568 |
1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131323-0-2568 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวรัชนีกร ต้นสีนนท์ จำนวนเงิน : 30,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2568 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 233 |
วันที่ส่งมอบ : 25 ม.ค. 2568 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2568 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3729 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2568 |
039-5/68010949 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1..2/1332 จำนวนเงิน : 1,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131323 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568 |
1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131323-0-2568 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1333 จำนวนเงิน : 33,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131323 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 33,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568 |
1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131323-0-2568 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน พัฒนาสังฆภัณฑ์ จำนวนเงิน : 33,300.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2568 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2568 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000437 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2568 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4321 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 มี.ค. 2568 |