เลขที่หนังสือPR-68001001270
วันที่24 ม.ค. 2568
หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680202


#680202-1 - จ้างเหมาจัดทำชุดล้อเลื่อน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1331

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 131323

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568

1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131323-0-2568
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางสาวรัชนีกร ต้นสีนนท์

จำนวนเงิน : 30,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ม.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 233

วันที่ส่งมอบ : 25 ม.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3729

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000

วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2568

039-5/68010949

#680202-2 - ซื้อเสื่อพลาสติก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1..2/1332

จำนวนเงิน : 1,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 131323

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 1,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568

1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131323-0-2568

#680202-3 - จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1333

จำนวนเงิน : 33,300

วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 131323

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 33,300.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568

1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131323-0-2568
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน พัฒนาสังฆภัณฑ์

จำนวนเงิน : 33,300.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000437

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4321

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,300

วันที่เบิกจ่าย : 17 มี.ค. 2568