เลขที่หนังสือPR-68001001476
วันที่13 ก.พ. 2568
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการซื้อสายไฟ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680232


#680232-1 - ซื้อสายไฟ 1 ม้วน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/2510

จำนวนเงิน : 12,370.00

วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 131110

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 12,370.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด

จำนวนเงิน : 12,370.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.พ. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 27 ก.พ. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000569

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4972

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,370.00

วันที่เบิกจ่าย : 27 มี.ค. 2568