เลขที่หนังสือิอว 660201.1.2.2/3988
วันที่11 มี.ค. 2568
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการจ้างจัดทำตรายาง 5 รายการ PR-68001001711
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680317


#680317-1 - จ้างจัดทำตรายาง 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001015

จำนวนเงิน : 2,220.00

วันที่ของรายงานฯ : 17 มี.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 101106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 2,220.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก่นนครบล๊อค

จำนวนเงิน : 2,220.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2568

PUR-68003362
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008

วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000570

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มี.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4891

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,220

วันที่เบิกจ่าย : 26 มี.ค. 2568