เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.30/57 |
---|---|
วันที่ | 4 มี.ค. 2568 |
หน่วยงาน | KKU Enterprise |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำป่ายไวนิล 5 รายการ PR-68001001938 |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 680343 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001178 จำนวนเงิน : 46,750.44 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2568 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 46,750.44 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2568 |
PUR-68004321 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 มี.ค. 2568 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000677 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มี.ค. 2568 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5935 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 46,750.44 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 เม.ย. 2568 |