เลขที่หนังสืออว660201.1.6/1143
วันที่8 เม.ย. 2568
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการจ้างเหมาจัดทำตรายางแบบหมึกในตัว PUR-68004429
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680360


#680360-1 - จ้างจัดทำตรายางแบบหมึกในตัว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001209

จำนวนเงิน : 4,740.00

วันที่ของรายงานฯ : 17 เม.ย. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 101106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 4,740.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ก๊อปปี้ วัน 2547 จำกัด

จำนวนเงิน : 4,740.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2568

PUR-68004429
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 37

วันที่ส่งมอบ : 2 พ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000807

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 พ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6792

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,740

วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ค. 2568