เลขที่หนังสือPR-68001003800
วันที่26 มิ.ย. 2568
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการซื้อวัสดุ 5 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680428


#680428-1 - ซื้อวัสดุ 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001745

จำนวนเงิน : 4,520.00

วันที่ของรายงานฯ : 26 มิ.ย. 2568

PR-68001003800-131102
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 131102

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 4,520.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มิ.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์

จำนวนเงิน : 4,520.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001280

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10617

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,250

วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2568