เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.3/1755 |
---|---|
วันที่ | 3 ก.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | ค่าครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ Huawei Y9 1 เครื่อง |
วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 621026 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000109 จำนวนเงิน : 5,890.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100653 จำนวนเงิน : 5,890.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เจมาร์ท โมบาย จำนวนเงิน : 5,890 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000212 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8901 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,890 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ย. 2562 |
039-5/62011903 |