เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/416ลว25มิย68 , อว660201.1.14/339 ลว6มิย68
วันที่25 มิ.ย. 2568
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการจัดซื้อก๊าซ NGV
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680440


#680440-1 - ซื้อก๊าซ NGV เป็นเงิน 610 บาท

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8121

จำนวนเงิน : 610.00

วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม :

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 610.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

01049-11106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สาขา 00326 ปกฉัตร

จำนวนเงิน : 610.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 มิ.ย. 2568

#680440-2 - ซื้อก๊าซ NGV เป็นเงิน 605.34 บาท

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/9071

จำนวนเงิน : 605.34

วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม :

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 605.34

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

01049-101106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สาขา 00489 เทพประทานพรเอ็นเนอร์จี สาขา เมืองขอนแก่น

จำนวนเงิน : 605.34

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2568

ใบเสร็จรับเงิน
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มิ.ย. 2568