| เลขที่หนังสือ | อว660201.2.30/149 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | KKU Enterprise |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการตลาด ประจำเดือน ก.ค.68-ก.ย.68 (นาย ตรีเพชร บัวขาว) PR-68001004106 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680450 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001833 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นาย ตรีเพชร บัวขาว จำนวนเงิน : 36,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2568 |
PUR-68011167 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด1/3 ส่งมอบ23กค68 งวด2/3 ส่งมอบ22สค68 งวด3/3 ส่งมอบ23กย68 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด1/3ใบตรวจรับเลขที่ 68001001462 ลว23กค68 งวด2/3 ใบตรวจรับเลขที่ 68001001801 ลว22สค68 งวด3/3 ใบตรวจรับเลขที่ 68001002236 ลว23กย68 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด1/3 อว660201.1.2.2/10894 งวด2/3 อว 660201.1.2.2/12299 งวด3/3 อว 660201.1.2.2/14281 |