เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/358
วันที่8 ก.ค. 2562
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ
วันที่ต้องใช้17 ก.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน621029


#621029-1 - จัดซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6210/000068

จำนวนเงิน : 28,960

วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100534

จำนวนเงิน : 28,960

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2562

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 28,960

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8

วันที่ส่งมอบ : 8 ส.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000046

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7262

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,960

วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2562