เลขที่หนังสือPR-68001004727
วันที่31 ก.ค. 2568
หน่วยงานกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน680468


#680468-1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002028

จำนวนเงิน : 2,589.40

วันที่ของรายงานฯ : 31 ก.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2568

รหัสกิจกรรม : 101106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 2,589.40

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ก.ค. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม. 1 เซอร์วิส

จำนวนเงิน : 2,589.40

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 41

วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ย. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001002007

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ย. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13666

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,589.40

วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2568