| เลขที่หนังสือ | PR-68001006408 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ส.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680518 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002274 จำนวนเงิน : 3,270.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ส.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 3,270.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ค. 2568 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. จีที คอลซัลท จำนวนเงิน : 3,270.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ส.ค. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001796 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12949 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,270 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ย. 2568 |