| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1027 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.แบตเตอรี่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 ชุด 2.ชุดโคมไฟ 7 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621035 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000111 จำนวนเงิน : 7,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120152 จำนวนเงิน : 7,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริหาร จำนวนเงิน : 7,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 16 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000197 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8686 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000047 จำนวนเงิน : 500 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ย. 2562 |
ส่งคืนเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถหาวัสดุได้ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120280 จำนวนเงิน : 500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ย. 2562 |