เลขที่หนังสือPR-69001000692
วันที่27 ต.ค. 2568
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำเคาเตอร์บริการหน่วยอำนวยการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน690017


#690017-1 - จ้างเหมาบริการจัดทำเคาเตอร์บริการหน่วยอำนวยการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000157

จำนวนเงิน : 18,900.00

วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 101106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 18,900.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ต.ค. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอี๊ด)

จำนวนเงิน : 18,900.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ต.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 022

วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000175

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16698

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,900

วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ย. 2568