เลขที่หนังสือPR-69001001421
วันที่6 พ.ย. 2568
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า 11 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน690032


#690032-1 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า 11 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000318

จำนวนเงิน : 34,450.00

วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 131754

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 34,450.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก. เอเอสที ขอนแก่น

จำนวนเงิน : 34,450.00

PUR-69006364
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3

วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ย. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000468

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/18269

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,450

วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2568