เลขที่หนังสืออว 660201.1.5.3/102
วันที่12 ก.ค. 2562
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ1.หินคลุก 80 คิว
2.หิน 3/8 20 คิว
3.ยางมะตอยน้ำ 5 ถัง
วันที่ต้องใช้25 ก.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน621046


#621046-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000106

จำนวนเงิน : 98,333

วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.ค. 2562

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
1.หินคลุก
2.หิน ขนาด 3/4
3.ยางมะตอยน้ำ
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
1.หินคลุก
2.หิน ขนาด 3/4
3.ยางมะตอยน้ำ
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125382

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100619

จำนวนเงิน : 98,333.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ. ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด

จำนวนเงิน : 98,333

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
1.หินคลุก
2.หิน ขนาด 3/4
3.ยางมะตอยน้ำ
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2562

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
1.หินคลุก
2.หิน ขนาด 3/4
3.ยางมะตอยน้ำ
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ค. 2562

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
1.หินคลุก
2.หิน ขนาด 3/4
3.ยางมะตอยน้ำ
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000154

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
1.หินคลุก
2.หิน ขนาด 3/4
3.ยางมะตอยน้ำ
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6635

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,333

วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2562