เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/102 |
---|---|
วันที่ | 12 ก.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | 1.หินคลุก 80 คิว 2.หิน 3/8 20 คิว 3.ยางมะตอยน้ำ 5 ถัง |
วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 621046 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000106 จำนวนเงิน : 98,333 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1.หินคลุก 2.หิน ขนาด 3/4 3.ยางมะตอยน้ำ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1.หินคลุก 2.หิน ขนาด 3/4 3.ยางมะตอยน้ำ |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100619 จำนวนเงิน : 98,333.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 98,333 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1.หินคลุก 2.หิน ขนาด 3/4 3.ยางมะตอยน้ำ |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1.หินคลุก 2.หิน ขนาด 3/4 3.ยางมะตอยน้ำ |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1.หินคลุก 2.หิน ขนาด 3/4 3.ยางมะตอยน้ำ |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000154 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1.หินคลุก 2.หิน ขนาด 3/4 3.ยางมะตอยน้ำ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6635 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,333 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2562 |