เลขที่หนังสืออว660201.2.30/377
วันที่22 ต.ค. 2568
หน่วยงานKKU Enterprise
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 2 รายการ PR-69001000879
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน690089


#690089-1 - จัดซื้อวัสดุ 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000141

จำนวนเงิน : 1,750.00

วันที่ของรายงานฯ : 24 ต.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 131872

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 1,750.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 1,750.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :

PUR-69003272
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000527

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ย. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17988

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,750

วันที่เบิกจ่าย : 3 ธ.ค. 2568