เลขที่หนังสือPR-69001002998
วันที่8 ธ.ค. 2568
หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการโครงการเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน690094


#690094-1 - จ้างเหมาทำป้าย 4 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000627

จำนวนเงิน : 37,180.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 131329

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 37,180.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท

จำนวนเงิน : 37,180.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3

วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/283

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,180

วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2569

#690094-2 - จ้างเหมาจัดทำเสื้อที่ระลึก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000629

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 131329

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางสาววรัญญา ลีเขียน

จำนวนเงิน : 30,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8

วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000697

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/19109

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2568

039-5/0106906002725

#690094-3 - จ้างเหมาจัดหานักแสดงนางแบบนายแบบลาว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000633

จำนวนเงิน : 100,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 131329

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 100,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายอลงกรณ์ ไร่นากิจ

จำนวนเงิน : 100,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000698

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/19104

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2568

039-5/01069006002725

#690094-4 - จ้างเหมาจัดหานักแสดงนายแบบนางแบบไทย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000636

จำนวนเงิน : 40,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 131329

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 40,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายศุฆะชา แสนนา

จำนวนเงิน : 40,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3

วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000699

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/19111

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2568

039-5/01069006002725

#690094-5 - จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิด

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิด

จำนวนเงิน : 15,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 131329

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 15,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายไชยวัฒน์ ผามั่น

จำนวนเงิน : 15,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4

วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000700

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/19107

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2568

039-5/01069006002725