เลขที่หนังสือPR-69001003024
วันที่8 ธ.ค. 2568
หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการจ้างเหมางานใช้ในโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน690095


#690095-1 - จ้างเหมาการแสดงหมอลำ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000639

จำนวนเงิน : 25,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 25,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายวีระช

จำนวนเงิน : 25,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000706

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/19113

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2568

#690095-2 - จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง 2 จุด ฝ่ายอำนวยความสะดวกญาติบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000640

จำนวนเงิน : 20,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 20,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์

จำนวนเงิน : 20,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000705

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/19108

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2568

039-5/0106906002781

#690095-3 - จ้างเหมาเช่าเก้าอี้และพัดลม

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000641

จำนวนเงิน : 13,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 13,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ธ.ค. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายวราพงษ์ เกียรติวีรวัฒนา

จำนวนเงิน : 13,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000756

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/19106

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2568

#690095-4 - จ้างเหมาตกแต่งซุ้มถ่ายภาพ 2 จุด

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000643

จำนวนเงิน : 22,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 22,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2568

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางสาวสุรีย์นิภา ภูโอบ

จำนวนเงิน : 22,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2568

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2568

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000707

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2568

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/19110

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,000

วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2568