| เลขที่หนังสือ | PR-69001003370 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ธ.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690113 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000746 จำนวนเงิน : 36,273.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 36,273.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2568 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส จำนวนเงิน : 36,273.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2569 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ม.ค. 2569 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000916 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ม.ค. 2569 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.2.3/928 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,273 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ม.ค. 2569 |