| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1465 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ม.ค. 2569 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 17 รายการ PR-69001003859 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690152 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000804 จำนวนเงิน : 39,615.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ม.ค. 2569 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 39,615.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อิสานยานยนต์ จำนวนเงิน : 39,615.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2569 |
PUR-69021549 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2569 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000861 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2569 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/327 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,615 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ม.ค. 2569 |