| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/423 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมกล้อง Nikon 24-70 เลขครุภํณฑ์ 5901070000116 |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621061 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000119 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100754 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2562 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจ.เจโฟโต้เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 4,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6210/000155 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6819 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ส.ค. 2562 |