เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/354
วันที่19 ม.ค. 2569
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ PR-69001005476
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน690249


#690249-1 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001123

จำนวนเงิน : 20,300.00

วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2569

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 131103

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 20,300.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสที ขอนแก่น

จำนวนเงิน : 20,300.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :

PUR-69031879
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3

วันที่ส่งมอบ : 5 มี.ค. 2569

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001546

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มี.ค. 2569

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/3167

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,300

วันที่เบิกจ่าย : 12 มี.ค. 2569