| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/281 |
|---|---|
| วันที่ | 8 เม.ย. 2569 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการชันโรงกับวิถีชีวิตป่าชุมชน |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690294 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001503 จำนวนเงิน : 34,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 มี.ค. 2569 |
PR-69001007308 อว 660201.2.10/281 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 130918 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 34,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาว อิศรา เมืองสนธิ์ จำนวนเงิน : 34,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2569 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001790 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 มี.ค. 2569 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/4425 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 เม.ย. 2569 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001605 จำนวนเงิน : 81,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 มี.ค. 2569 |
อว 660201.2.10/351 ลว27มีค69 PR-69001007736 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 130918 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาว อิศรา เมืองสนธิ์ จำนวนเงิน : 81,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2569 |
ใบสำคัญรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001822 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2569 |
หักล้างเงืนยืมเลขที่ 0106909007608 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.2.3/4361 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 81,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 เม.ย. 2569 |
หักล้างเงืนยืมเลขที่ 0106909007608 |