เลขที่หนังสืออว 660201.1.2.2.4/2343
วันที่23 ก.พ. 2569
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการจ้างจัดทำตรายาง (งานบัญชี) PR-69001008467
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน690310


#690310-1 - จ้างจัดทำตรายาง (งานบัญชี) PUR-69055883

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001695

จำนวนเงิน : 660.00

วันที่ของรายงานฯ : 27 เม.ย. 2569

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 101106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 660.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ี้ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิช์

จำนวนเงิน : 660.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19

วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2569