เลขที่หนังสืออว 660201.1.2.4/18905
วันที่23 ธ.ค. 2568
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบัญชี 10 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน690325


#690325-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบัญชี ผ่าน e-catalog PUR-69056337

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001008646

จำนวนเงิน : 2,031.00

วันที่ของรายงานฯ : 30 เม.ย. 2569

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 101106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 2,031.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

จำนวนเงิน : 2,031.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :

PUR-69056337
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2569

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001002123

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2569

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/6007

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,031

วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ค. 2569

#690325-2 - จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ PUR-69060848

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001838

จำนวนเงิน : 780.00

วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ค. 2569

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2569

รหัสกิจกรรม : 101106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ :

จำนวนเงิน : 780.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ :

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บมจ.คลังนานาธรรม

จำนวนเงิน : 780.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :

PUR-69060848
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ค. 2569

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001002163

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ค. 2569

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/6006

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 780

วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ค. 2569