เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/4885 |
---|---|
วันที่ | 5 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620097 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000022 จำนวนเงิน : 2,030 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2561 |
ศธ 0514.1.2.6/11709 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020250 จำนวนเงิน : 2,030 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2561 |
010700-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,030 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000064 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12421 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,030 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2561 |