เลขที่หนังสือที่ มข 0201/ว 233
วันที่22 พ.ค. 2562
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน621080


#621080-1 - ซื้อโพเดียม

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000127

จำนวนเงิน : 25,900.00

วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100858

จำนวนเงิน : 25,900.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ้ร้านเจ้านาย

จำนวนเงิน : 25,900

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000235

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8550

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,900

วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2562

#621080-2 - ซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000128

จำนวนเงิน : 51,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100859

จำนวนเงิน : 51,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.อารยาเอ็นจิเนียริ่ง

จำนวนเงิน : 51,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09

วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000135

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7910

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,000

วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2562

#621080-3 - ซื้อครุภัณฑฺ 1.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2.รถเข็นช็อปปิ้ง 3.รถเข็นพับได้

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000130

จำนวนเงิน : 24,150

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100860

จำนวนเงิน : 24,150.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม

จำนวนเงิน : 24,150

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ส.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000140

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7683

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,150

วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2562

#621080-4 - ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000122

จำนวนเงิน : 11,449.00

วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100861

จำนวนเงิน : 11,449.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ

จำนวนเงิน : 11,449

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 16

วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000188

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7911

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,449

วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2562

#621080-5 - ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำดื่ม

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000123

จำนวนเงิน : 25,500.00

วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100862

จำนวนเงิน : 25,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์

จำนวนเงิน : 25,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ส.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0718

วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000239

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8444

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,500

วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ย. 2562

#621080-6 - ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดคอนกรีต

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000125

จำนวนเงิน : 52,500.00

วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100869

จำนวนเงิน : 52,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.แปซิฟิค อินเตอร์ แพลนเน็ต

จำนวนเงิน : 52,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000232

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ส.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8347

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 52,500

วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2562

#621080-7 - ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000124

จำนวนเงิน : 90,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ค. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100868

จำนวนเงิน : 90,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน บวรโภคภัณฑ์

จำนวนเงิน : 90,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ส.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001

วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000136

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7542

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000

วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2562