เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1496 |
---|---|
วันที่ | 30 ต.ค. 2561 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข-6011 1 คัน |
วันที่ต้องใช้ | 30 ต.ค. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620104 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000035 จำนวนเงิน : 4,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2561 |
ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข-6011 1 คัน -ไฟในห้องโดยสารไม่ติด |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020436 จำนวนเงิน : 4,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2561 |
010000-125033 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ค็อกพิทขอนแก่นอาณาจักรยางยนต์ จำนวนเงิน : 642 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.พ. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 905 |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000203 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2561 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/2141 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 642 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000038 จำนวนเงิน : 428 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.พ. 2562 |
ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข-6011 1 คัน -ยางปูพื้นขาด |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050549 จำนวนเงิน : 428 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.พ. 2562 |
010000-125033 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ค็อกพิทขอนแก่นอาณาจักรยางยนต์ จำนวนเงิน : 428 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.พ. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 912 |
วันที่ส่งมอบ : 22 ก.พ. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000088 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.พ. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2193 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 428 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มี.ค. 2562 |