เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/502 |
---|---|
วันที่ | 1 ส.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาจัดประดับ ตกแต่ง เวที 2.จ้างเหมาติดตั้งโครงสร้างวเที เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า |
วันที่ต้องใช้ | 6 ส.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 621166 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000053 จำนวนเงิน : 36,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110350 จำนวนเงิน : 66,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 36,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ส.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0708/2562 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000071 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7449 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000053 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110350 จำนวนเงิน : 66,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสุมิณตรา จึงตระกูล จำนวนเงิน : 30,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ส.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000072 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7684 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2562 |