| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/351 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอพักนักศึกษาชายที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621201 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/6359 จำนวนเงิน : 467,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125381 และ 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090374 และ 01F62101029 จำนวนเงิน : 467,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 467,000.00 |
สธ.100/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ต.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 2 ต.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ต.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/3404 ลว. 11 ต.ค.62 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 467,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ต.ค. 2562 |
เลขรับกองคลั 24392 |