| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/575 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ชื่องานโครงการ | ค่าวัสดุก่อสร้างสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621227 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6211/000229 จำนวนเงิน : 16,454.46 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125387 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111195 จำนวนเงิน : 16,454.46 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ยาพ่อแม่ จำนวนเงิน : 16,454.46 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000255 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9018 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,454.46 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000101 จำนวนเงิน : 35,010.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125387 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120532 จำนวนเงิน : 35,010.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 35,010 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ต.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6212/000234 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9023 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,010 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2562 |