เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/127 |
---|---|
วันที่ | 22 ส.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 21 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 31 ส.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 621280 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01ญฑ6211/000202 จำนวนเงิน : 80,913.4 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จ 2.ถุงมือหนัง 3.รองเท้าบูช |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จ 2.ถุงมือหนัง 3.รองเท้าบูช |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111185 จำนวนเงิน : 80,913.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ส.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 80,913.40 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 1.ผ้าใบยกของ ขนาด 4*4 2.ผ้าใบยกของ ขนาด 4*6 3.โซ่เลื่อย ขนาด 30 นิ้ว |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ต.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 1.ผ้าใบยกของ ขนาด 4*4 2.ผ้าใบยกของ ขนาด 4*6 3.โซ่เลื่อย ขนาด 30 นิ้ว |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จ 2.ถุงมือหนัง 3.รองเท้าบูช |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6212/000167 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 1.ยางมะตอยสำเร็จ 2.ถุงมือหนัง 3.รองเท้าบูช |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8805 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,913.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562 |