เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/498 |
---|---|
วันที่ | 26 ส.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
ชื่องานโครงการ | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | จินตหรา ชิณะชาติ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 621320 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000001 จำนวนเงิน : 1,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120084 จำนวนเงิน : 1,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562 |
0117, 3/9/62 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 1,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 68 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000111 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8672 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562 |