เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5033 |
---|---|
วันที่ | 13 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จ้างทำความสะอาดห้องน้ำ |
วันที่ต้องใช้ | 22 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620123 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000057 จำนวนเงิน : 3,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ย. 2561 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020562 จำนวนเงิน : 3,600 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางดอกไม้ นาค-อ จำนวนเงิน : 3,600 |
01RE6202/000105 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000105 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ย. 2561 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12349 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2561 |