เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2915 |
---|---|
วันที่ | 3 ก.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงประตูทางออก ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 115,300 บาท |
วันที่ต้องใช้ | 5 ต.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 621396 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8316 จำนวนเงิน : 115,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120064 จำนวนเงิน : 115,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 114,000.00 |
กำหนดส่งมอบ 60 วัน | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2562 |
01R62120124 1 งวด |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/3671 ลว. 4 พ.ย.62 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 114,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ย. 2562 |
งวด 1 (งวดสุดท้าย) เลขรับกองคลัง 26053 |