เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1452 |
---|---|
วันที่ | 5 ก.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมเคาน์เตอร์ล้างจาน กองคลัง |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 621399 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000049 จำนวนเงิน : 9,630.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120330 จำนวนเงิน : 9,630.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นพีพี คอนส์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำนวนเงิน : 9,630.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000285 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8820 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,630 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562 |