เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1557 |
---|---|
วันที่ | 2 ก.ย. 2562 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 2.ค่าเสื้อที่ระลึก 3.ค่าจ้างเหมาบันทึกวิดีโอ |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 621411 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000082 จำนวนเงิน : 55,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120450 จำนวนเงิน : 55,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1. นายพรสวรรค์ อรัญโชติ = 15000 บาท จำนวนเงิน : |
1. นายพรสวรรค์ อรัญโชติ = 15000 บาท 2. นายวิฑูรย์ จารีย์ =40,000 บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2562 |
1. นายพรสวรรค์ อรัญโชติ เล่มที่ 2 เลขที่ 4 2. นายวิฑุรย์ จารีย์ เล่มที่ 2 เลขที่ 16 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. นายพรสวรรค์ อรัญโชติ 01RE6212/000273 2. นายวิฑุรย์ จารีย์ 01RE6212/000274 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. นายพรสวรรค์ อรัญโชติ 039-5/62012486 อว 660201.1.2.2/9136 2. นายวิฑุรย์ จารีย์ 039-5/62012486 อว 660201.1.2.2/9134 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000083 จำนวนเงิน : 50,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120448 จำนวนเงิน : 50,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านตากะยาย จำนวนเงิน : 50,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 031 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000252 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9220 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2562 |