เลขที่หนังสืออว 660201.1.2/8071
วันที่5 ก.ย. 2562
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
วันที่ต้องใช้13 ก.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบมยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน621412


#621412-1 - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Vostro 3670ิ จำนวน 1 คัน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6212/000091

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ย. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125034

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120494

จำนวนเงิน : 30,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ย. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 30,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ต.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000292

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9092

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000

วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2562