เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.19/1555 |
---|---|
วันที่ | 12 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | โครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561 (รายการที่ 26-35) |
วันที่ต้องใช้ | 22 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
รหัสงาน | 620138 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000097 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
โคมไฟภาคเหนือ 300 ชุด งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | โคมไฟภาคเหนือ 300 ชุด งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020655 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000100 จำนวนเงิน : 11,250 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020654 จำนวนเงิน : 11,250 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นเจริญอะไหล่ยนต์ จำนวนเงิน : 11,250 |
หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000172 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : .6/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,250 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287 หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000099 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
ไม้ไผ่ ยาว 6 เมตร พร้อมค่าขนส่ง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020653 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายศรายุทธ วิกรัยพัฒน์ จำนวนเงิน : 24,000 |
หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
หลอดปิงปอง 8 วัตต์ พร้อมขั้ว งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
ไม้ไผ่ ยาว 6 เมตร พร้อมค่าขนส่ง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000099 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2561 |
ไม้ไผ่ ยาว 6 เมตร พร้อมค่าขนส่ง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12754 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010287 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000091 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020651 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอนุวัฒน์ ทองสา จำนวนเงิน : 10,000 |
จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
ใบเสร็จรับเงิน จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12778 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010287 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000086 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาทำเหล็กยึดตุง ยาว 50 มม. งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำเหล็กยึดตุง ยาว 50 มม. งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2526 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020649 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายศรายุทธ วิกรัยพัฒน์ จำนวนเงิน : 15,000 |
จ้างเหมาทำเหล็กยึดตุง ยาว 50 มม. งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาทำเหล็กยึดตุง ยาว 50 มม. งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาทำเหล็กยึดตุง ยาว 50 มม. งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000100 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาทำเหล็กยึดตุง ยาว 50 มม. งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12666 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010287 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000088 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนคุงและโคมไฟบริเวณการจัดการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนคุงและโคมไฟบริเวณการจัดการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020652 จำนวนเงิน : 9,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายศรายุทธ วิกรัยพัฒน์ จำนวนเงิน : 90,000 |
จ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนคุงและโคมไฟบริเวณการจัดการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนคุงและโคมไฟบริเวณการจัดการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนคุงและโคมไฟบริเวณการจัดการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000101 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนคุงและโคมไฟบริเวณการจัดการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12665 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010287 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000094 จำนวนเงิน : 25,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามสายตลอดงาน 3 วัน 20-22 พย. 61 งานสีฐานเฟสติวัล บุฐสมมาบูชาน้ำ ปี 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามสายตลอดงาน 3 วัน 20-22 พย. 61 งานสีฐานเฟสติวัล บุฐสมมาบูชาน้ำ ปี 61 | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020648 จำนวนเงิน : 25,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสุภวิศว์ วัฒนาพานิช จำนวนเงิน : 25,000 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามสายตลอดงาน 3 วัน 20-22 พย. 61 งานสีฐานเฟสติวัล บุฐสมมาบูชาน้ำ ปี 61 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามสายตลอดงาน 3 วัน 20-22 พย. 61 งานสีฐานเฟสติวัล บุฐสมมาบูชาน้ำ ปี 61 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามสายตลอดงาน 3 วัน 20-22 พย. 61 งานสีฐานเฟสติวัล บุฐสมมาบูชาน้ำ ปี 61 (ใบเสร็จรับเงิน) |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000120 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามสายตลอดงาน 3 วัน 20-22 พย. 61 งานสีฐานเฟสติวัล บุฐสมมาบูชาน้ำ ปี 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12773 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010287 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000093 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาติดตั้งโครงตุงไส้หมู สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาติดตั้งโครงตุงไส้หมู สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 25626 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020647 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายศรายุทธ วิกรัยพัฒน์ จำนวนเงิน : 10,000 |
จ้างเหมาติดตั้งโครงตุงไส้หมู สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาติดตั้งโครงตุงไส้หมู สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาติดตั้งโครงตุงไส้หมู สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000157 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาติดตั้งโครงตุงไส้หมู สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12779 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000102 จำนวนเงิน : 95,788.54 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020645 จำนวนเงิน : 95,788.54 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน บิ๊กอิงค์ จำนวนเงิน : 79,738.54 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12899 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 79,738.54 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2561 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000096 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงบริเวณคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่กระทง 3 วัน งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงบริเวณคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่กระทง 3 วัน งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020646 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ย. 2561 |
010000-125035 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายศุภการ แสงศรีเรือง จำนวนเงิน : 15,000 |
จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2561 |
จ้างเหมาตกแต่งเวทีเนินดินให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ปี 61 20-22 พย. 61 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12780 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010287 |