เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.11/562 |
---|---|
วันที่ | 28 ต.ค. 2562 |
หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ชื่องานโครงการ | 1.บันไดอลูมิเนียม 1 อัน 2.ตาข่ายดักนก 5 กก. 3.หนูไมซ์พร้อมขนส่ง 4 ตัว |
วันที่ต้องใช้ | 4 ธ.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630115 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6302/00003 จำนวนเงิน : 7,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63020014 จำนวนเงิน : 7,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ย. 2562 |
013-1102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เบสท์.เมดแอนด์ซายน์ จำนวนเงิน : 6,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/00005 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12500 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ธ.ค. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6305/00003 จำนวนเงิน : 8,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.พ. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63050008 จำนวนเงิน : 8,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.พ. 2563 |
013-1102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เบสท์. เมดแอนด์ซายน์ จำนวนเงิน : 8,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 ก.พ. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6305/00002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.พ. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2476 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 มี.ค. 2563 |