เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/2354 |
---|---|
วันที่ | 11 พ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อเหรียญรางวัล4 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 15 ม.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630161 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/11454 และ 01PR6302/000193 จำนวนเงิน : 1,242,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040750 จำนวนเงิน : 1,242,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ลัคกี้ พริ้นติ้ง แอนด์ดีไซน์ จำกัด จำนวนเงิน : 985,042 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000065 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1417 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 985,042 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.พ. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01 PR 6302/000193 และ อว 660201.1.2.2/11454 จำนวนเงิน : 775,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070750 จำนวนเงิน : 775,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจ จำกัด แซบบี้ เซเว่น จำนวนเงิน : 735,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000093 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1419 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 735,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.พ. 2563 |