เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.64/2436 |
---|---|
วันที่ | 15 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | 1.ทราย 8 คิว 2.พวงกุญแจแบบป้ายชื่อ 50 อัน 3.อิฐประสานตรง 595 ก้อน |
วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620152 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000121 จำนวนเงิน : 14,870 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2561 |
พวงกุญแจ ทราย อิฐประสานตรง |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | พวงกุญแจ ทราย อิฐประสานตรง |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020778 จำนวนเงิน : 14,870 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561 |
0118-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 14,870 |
พวงกุญแจ ทราย อิฐประสานตรง |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2561 |
พวงกุญแจ ทราย อิฐประสานตรง |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2561 |
พวงกุญแจ ทราย อิฐประสานตรง |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000030 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561 |
พวงกุญแจ ทราย อิฐประสานตรง |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12753 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,870 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2561 |