เลขที่หนังสือศธ 0514.1.64/2436
วันที่15 พ.ย. 2561
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการ1.ทราย 8 คิว 2.พวงกุญแจแบบป้ายชื่อ 50 อัน 3.อิฐประสานตรง 595 ก้อน
วันที่ต้องใช้20 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620152


#620152-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000121

จำนวนเงิน : 14,870

วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2561

พวงกุญแจ
ทราย
อิฐประสานตรง
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง พวงกุญแจ
ทราย
อิฐประสานตรง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020778

จำนวนเงิน : 14,870

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 14,870

พวงกุญแจ
ทราย
อิฐประสานตรง
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2561

พวงกุญแจ
ทราย
อิฐประสานตรง
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2561

พวงกุญแจ
ทราย
อิฐประสานตรง
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000030

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561

พวงกุญแจ
ทราย
อิฐประสานตรง
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12753

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,870

วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2561