เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/760 |
---|---|
วันที่ | 8 พ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
ชื่องานโครงการ | ซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 15 ธ.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630194 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000113 จำนวนเงิน : 2,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020597 จำนวนเงิน : 2,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ย. 2562 |
0113-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 2,400 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000104 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ธ.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12698 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2562 |