เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7.1/3370 |
---|---|
วันที่ | 14 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | 1.ร่วมพับ 2 ตอน สีส้ม 80 คัน 2.กระเป๋าเอกสาร 80 ใบ |
วันที่ต้องใช้ | 20 ธ.ค. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620154 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000119 จำนวนเงิน : 26,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2561 |
ร่มพับ กระเป๋าเอกสาร |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ร่มพับ กระเป๋าเอกสาร |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020787 จำนวนเงิน : 26,800 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561 |
010000-125031 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน บ้านสีรุ้ง จำนวนเงิน : 26,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000141 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010299 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12680 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |