เลขที่หนังสือศธ 0514.1.7.1/3370
วันที่14 พ.ย. 2561
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ1.ร่วมพับ 2 ตอน สีส้ม 80 คัน 2.กระเป๋าเอกสาร 80 ใบ
วันที่ต้องใช้20 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620154


#620154-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000119

จำนวนเงิน : 26,800

วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2561

ร่มพับ
กระเป๋าเอกสาร
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ร่มพับ
กระเป๋าเอกสาร
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 125031

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020787

จำนวนเงิน : 26,800

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ย. 2561

010000-125031
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน บ้านสีรุ้ง

จำนวนเงิน : 26,800

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000141

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2561

หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 62010299
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12680

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,800

วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561